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区审计局到我司开展内部审计调研工作
来源: | 作者:pmtc95a66 | 发布时间 :2020-10-29 | 2103 次浏览: | 分享到:
       10月26日下午,区审计局党组成员、副局长周德勇同志一行前来我司开展内审工作调研,纪委书记廖诗林、财务总监董建华及公司纪检监察审计部相关人员陪同了调研。


       廖书记从公司内审制度建设、内审队伍建设、内审工作开展、内审制度执行情况、内审工作中存在的不足及下一步内审工作方向等方面作了汇报。
       会上,董总监对公司内审计工作提出了三点建议:一是要规范内部审计工作程序,特别是审计中发现的相关问题应该及时整改并反馈整改意见;二是要加强内部审计人才队伍建设,提高审计人员业务水平;三是要合理整合调集公司现有审计工作人员采取交叉审计方式进一步推动各子公司的内部审计工作。
       最后,周副局长对我司近几年的内审计工作给予了充分肯定。一是我司内审计工作做得早、做得好;二是我司领导高度重视,内审工作在集团党委、董事会的坚强领导下得到了扎实开展;三是我司作为区属重点国有企业,子公司多、国有资产投资大、内部审计工作难度大,但我司都能按照区审计局要求落实和执行,并取得了显著成果。同时对我司今后的审计工作提出了四点建议:一是集团公司要从长远出发,要有战略思维,提出五年乃至十年的内部审计规划,形成长效机制;二是对审计工作类型和方式加以完善和丰富;三是要明确审计重点、尤其对自己组织实施的开发项目要做好审计方案、明确审计目标、做好审计关键节点控制和审计事中控制;四是对审计中发现的问题及后续整改工作应加强,跟进审计整改效果,及时发现深层次的问题。
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